黔南布依族苗族自治州都匀市人民检察院(本级)
2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录;
2.部门概括;
3.部门预算公开报表;
4.部门预算安排情况说明;
5.其他重要事项说明;
二、部门概况
1.部门主要职能:
人民检察院主要行使下列职权:1.1对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。1.2对于直接受理的刑事案件,进行侦查。1.3对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。1.4对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。1.5对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。
2.部门预算单位构成:我部门由都匀市人民检察院1家单位组成。都匀市人民检察院本级是财政全额拨款行政单位。
3.部门人员构成:
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初部门预算公开共含10张报表
(一)部门收支预算总表
(二)部门收入预算总表
(三)部门支出预算总表
(四)部门财政拨款收支预算总表
(五)部门一般公共预算支出预算表
(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
(七)部门政府性基金预算支出预算表
(八)单位运转经费明细表
(九)部门预算批复总表
(十)部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
(一)部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入13140503.76元,支出13140503.76元,收支平衡;2019年度我部门预算收入15475572.09元,支出15475572.09元,比上年减少2335068.33元,同比减少15.1%。其原因是:由于部门转隶,在职人员减少。
(二)部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为13140503.76元,2019年度部门预算收入为15475572.09元,比上年减少2335068.33元,同比减少15.1%,其原因是:由于部门转隶,在职人员减少。
注:我单位无非财政拨款收入。
(三)部门支出总体情况说明
2020年度部门预算收入为13140503.76元,2019年度部门预算收入为15475572.09元,比上年减少2335068.33元,同比减少15.1%,其原因是:由于部门转隶,在职人员减少。
按功能分类:公共安全支出10992925元,占总支出83.66%;社会保障预就业支出705726.72元,占总支出5.37%;卫生健康支出614994.2元,占总支出4.68%;住房保障支出支出826858元,占总支出6.29%。
按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出9314369.12元,占总支出70.12%;商品服务支出2720311.12元,占总支出20.7%;对个人和家庭补助支出755823.52元,占总支出5.76%;其他资本性支出450000元,占总支出3.42%。
按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出9214369.12元,占总支出的70.12%;机关商品服务支出2720311.12元,占总支出20.7%;对个人和家庭补助支出755823.52元,占总支出5.76%;机关资本性支出450000元,占总支出3.42%。
(四)财政拨款收支总体情况
2020年度部门预算收入为13140503.76元,2019年度部门预算收入为15475572.09元,比上年减少2335068.33元,同比减少15.1%,其原因是:由于部门转隶,在职人员减少。
(五)一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出13140503.76元,其中:2040401行政运行8512925元;2040499其他检察支出2480000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出691888元;2082702财政对工伤保险基金的补助13838元;2011101行政单位医疗281081元;2011103公务员医疗补助328913元;2101199其他行政单位医疗支出5000元,2210201住房公积金826857.84元,2019年度部门预算收入为15475572.09元,比上年减少2335068.33元,同比减少15.1%,其原因是:由于部门转隶,在职人员减少。其中:2040401行政运行8512925元,比上年减少1494748.57元,同比减少14.94%;2040499其他检察支出2480000元,比上年减少520000元,同比同比减少17.33%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出691888元,比上年减少350228.12元,同比同比减少36.1%;2082702财政对工伤保险基金的补助13838元,比上年减少10415.08元,同比同比减少42.94%;2011101行政单位医疗281081元,比上年减少9955.96元,同比同比减少3.42%;2210201住房公积金826857.84元,比上年减少88852.68元,同比同比减少9.7%;
(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)
2020年度部门预算基本支出13140503.76元,其中:人员经费支出9970192.74元,公用经费支出3170311.12元。2019年度我部门预算一般公共预算支出15475572.09元,比上年减少2335068.33元,同比减少15.1%。其中:人员经费支出9970192.64元,比上年减少1711230.93元,同比减少14.65%;公用经费支出3170311.12元,比上年减少623837.4元,同比减少16.44%。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。2020年我部门机关运行经费预算数为3170311.12元,2019年预算数为3794148.52元,比上年减少623837.4元,降幅16.44%,其原因是:2020年在职人员转隶,人员减少。
2.政府采购情况我部门2019年无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2019年年末我院流动资产7,943,006.03元,其中:货币资金6,867,894.83元,财政应返还额度804,238.4元,其他应收款270,872.8元。非流动资产2,955,190.08元,其中:固定资产13,696,317.08元(房屋及构筑物2,644,900.00元,与上年度对比无变化;通用设备2,459,532元,比上年增加3,960元,主要由于购置办案设备;专用设备8,591,885.08元,与上年度对比无变化。固定资产累计折旧10,739,126.82元,比上年度增加10,739,126.82元,原因为补提以前年度固定资产折旧。无形资产20,707元,与上年度对比无变化。
4.预算绩效管理情况。
5.项目支出安排情况说明
2020年没有没有申报项目预算,无项目预算支出。
6.国有资本经营预算。
2020年我部门无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。